予算の概要(平成31年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2019年5月9日

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平成31年度予算 予算書等

当初予算

平成31年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 716キロバイト)

平成31年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 5,591キロバイト)

平成31年度 予算参考資料(PDF形式 1,825キロバイト)

補正予算

平成31年度 補正予算書(平成31年第1回臨時会)(PDF形式 435キロバイト)

令和元年度 補正予算書(令和元年第2回臨時会)(PDF形式 67キロバイト)

令和元年度 補正予算書(令和元年第2回定例会)(PDF形式 413キロバイト)

令和元年度 補正予算書(令和元年第3回定例会)(PDF形式 251キロバイト)

平成31年度予算 記者発表資料

平成31年度 予算記者発表資料(PDF形式 3,169キロバイト)

平成31年度予算 予算編成方針

平成31年度 予算編成方針(PDF形式 114キロバイト)

平成31年度当初予算の概要

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 増減 増減率
一般会計 157,070,000 155,310,000 1,760,000 1.1%
特別会計 国民健康保険事業 36,076,479 36,334,394 -257,915 -0.7%
動物園事業 1,299,940 1,372,291 -72,351 -5.3%
公共駐車場事業 89,237 93,710 -4,473 -4.8%
育英事業 97,023 99,447 -2,424 -2.4%
駅周辺開発事業 73,730 235,144 -161,414 -68.6%
簡易水道事業 0 115,205 -115,205 皆減
農業集落排水事業 0 39,423 -39,423 皆減
介護保険事業 34,824,842 35,573,959 -749,117 -2.1%

母子福祉資金等

貸付事業

197,413 174,939 22,474 12.8%

後期高齢者

医療事業

5,267,465 5,165,609 101,856 2.0%
水道事業 10,771,285 11,104,612 -333,327 -3.0%
下水道事業 14,337,262 14,932,051 -594,789 -4.0%
病院事業 13,024,990 13,094,890 -69,900 -0.5%
116,059,666 118,335,674 -2,276,008 -1.9%
合計 273,129,666 273,645,674 -516,008 -0.2%

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成22年度 153,500,000 9,190,000 6.4%
平成23年度 155,660,000 2,160,000 1.4%
平成24年度 152,580,000 -3,080,000 -2.0%
平成25年度 155,760,000 3,180,000 2.1%
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000

-0.8%

平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
平成31年度 157,070,000 1,760,000 1.1%

特別会計(単位:千円)

年度 予算額 増減額 伸び率
平成22年度 111,967,817 -4,319,669 -3.7%
平成23年度 112,404,788 436,971 0.4%
平成24年度 117,496,264 5,091,476 4.5%
平成25年度 119,892,226 2,395,962 2.0%
平成26年度 127,732,213 7,839,987 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
平成31年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成22年度 265,467,817 4,870,331 1.9%
平成23年度 268,064,788 2,596,971 1.0%
平成24年度 270,076,264 2,011,476 0.8%
平成25年度 275,652,226 5,575,962 2.1%
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
平成31年度 273,129,666 -516,008 -0.2%

一般会計

1.歳入(単位:千円)
平成31年度 平成30年度 増減 増減率(%)
1 市税 40,200,000 40,000,000 200,000 0.5%
2 ゴルフ場利用税交付金 13,500 13,500 0 0.0%
3 自動車取得税交付金 137,000 202,000 -65,000 -32.2%
4 環境性能割交付金 50,000

0

50,000 皆増
5

国有提供施設等所在市町村

助成交付金

260,000 257,000 3,000 1.2%
6 地方特例交付金 416,000 174,000 242,000 139.1%
7 地方交付税 31,863,000 32,195,000 -332,000 -1.0%
8 交通安全対策特別交付金 56,000 59,000 -3,000 -5.1%
9 地方譲与税 1,437,000 1,389,000 48,000 3.5%
10 利子割交付金 77,000 52,000 25,000 48.1%
11 配当割交付金 118,000 91,000 27,000 29.7%
12 株式等譲渡所得割交付金 89,000 94,000 -5,000 -5.3%
13 地方消費税交付金 6,705,000 6,771,000 -66,000 -1.0%
14 分担金及び負担金 515,804 850,252 -334,448 -39.3%
15 使用料及び手数料 3,563,111 3,534,389 28,722 0.8%
16 国庫支出金 33,557,120 32,791,523 765,597 2.3%
17 道支出金 10,880,382 10,489,133 391,249 3.7%
18 財産収入 333,763 186,323 147,440 79.1%
19 寄附金 328,005 208,633 119,372 57.2%
20 繰入金 1,866,604 1,775,165 91,439 5.2%
21 繰越金 1 1 0 0.0%
22 諸収入 10,680,710 10,708,181 -27,471 -0.3%
23 市債 13,923,000 13,468,900 454,100 3.4%
歳入合計 157,070,000 155,310,000 1,760,000 1.1%
2.歳出(単位:千円)
平成31年度 平成30年度 増減 増減率(%)
1 議会費 469,355 459,525 9,830 2.1%
2 総務費 5,693,088 5,029,405 663,683 13.2%
3 民生費 69,922,225 69,203,043 719,182 1.0%
4 衛生費 8,869,658 9,559,665 -690,007 -7.2%
5 労働費 95,125 109,648 -14,523 -13.2%
6 農林水産業費 1,536,281 1,544,361 -8,080 -0.5%
7 商工費 7,055,694 7,475,311 -419,617 -5.6%
8 土木費 17,247,954 16,721,459 526,495 3.1%
9 消防費 813,818 1,062,290 -248,472 -23.4%
10 教育費 9,399,781 8,746,106 653,675 7.5%
11 災害復旧費 60,250 25,250 35,000 138.6%
12 公債費 18,176,771 17,613,937 562,834 3.2%
13 職員費 17,680,000 17,710,000 -30,000 -0.2%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 157,070,000 155,310,000 1,760,000 1.1%
3.主な歳入項目の状況
項目 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率
市税 402億円 400億円 2億円 0.5%
地方交付税 318億6,300万円 321億9,500万円 -3億3,200万円 -1.0%

(地方交付税+

臨時財政対策債)

364億5,800万円 374億5,000万円 -9億9,200万円 -2.6%
国庫支出金 335億5,700万円 327億9,200万円 7億6,500万円 2.3%
4.主な歳出項目の状況
項目 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率
経常費 1,138億4,000万円 1,120億3,000万円 18億1,000万円 1.6%
 うち扶助費 523億7,400万円 515億4,500万円 8億2,900万円 1.6%
 うち人件費 193億9,600万円 194億4,800万円 -5,200万円 -0.3%
 うち公債費 181億7,700万円 176億1,400万円 5億6,300万円 3.2%
臨時費 432億3,000万円 432億8,000万円 -5,000万円 -0.1%
 うち投資的経費 151億4,500万円 143億5,300万円 7億9,200万円 5.5%

 うち特別会計繰出金

131億4,600万円 139億1,100万円 -7億6,500万円 -5.5%
5.市債の状況
内訳等 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率
市債発行額 139億2,300万円 134億6,900万円 4億5,400万円 3.4%
 うち臨時財政対策債 45億9,500万円 52億5,500万円 -6億6,000万円 -12.6%
 うち建設事業等債 93億2,800万円 82億1,400万円 11億1,400万円 13.6%
6.市債償還額
内訳等 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率
元利償還額 181億6,300万円 176億 100万円 5億6,200万円 3.2%
 うち元金 168億4,000万円 160億8,500万円 7億5,500万円 4.7%
 うち利子 13億2,300万円 15億1,600万円 -1億9,300万円 -12.7%
歳出総額に占める比率 11.6% 11.3% - -
7.市債残額の見込み
項目 平成31年度末 平成30年度末 増減額 増減率
市債残高見込 1,747億8,400万円 1,759億4,300万円 -11億5,900万円 -0.7%
8.基金残高の見込み
項目 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率
財政調整基金 26億7,600万円 36億4,500万円 -9億6,900万円 -26.6%
減債基金 0円 1億9,800万円 -1億9,800万円 皆減
庁舎建設整備基金 25億  800万円 25億1,500万円 -700万円 -0.3%
その他 14億9,500万円 16億7,300万円 -1億7,800万円 -10.7%
合計

66億7,900万円

80億3,100万円 -13億5,200万円 -16.8%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

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旭川市総合政策部財政課

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