予算案の概要(令和8年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2026年2月20日

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  令和8年度予算案は令和8年第1回定例会に提案予定です。
 
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各会計当初予算額

予算額の推移

1.歳入

2.歳出

3.主な歳入項目
の状況

4.主な歳出項目
の状況

5.市債の状況

6.市債償還額

7.市債残額の見込み

8.基金残高の見込み

当初予算案

令和8年度 予算書(PDF形式 2,755キロバイト)

令和8年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書 (PDF形式 8,969キロバイト)

令和8年度 予算参考資料(PDF形式 4,578キロバイト)

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令和8年度予算 記者発表資料

令和8年度 予算記者発表資料(PDF形式 4,117キロバイト)

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令和8年度予算 予算編成方針

令和8年度 予算編成方針(PDF形式 180キロバイト)

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全会計(案)

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
一般会計 181,800,000 180,140,000 1,660,000 0.9%
特別会計 国民健康保険事業 33,535,855 34,124,432 -588,577 -1.7%
動物園事業 2,140,584 2,607,030 -466,446 -17.9%
公共駐車場事業 89,550 92,728 -3,178 -3.4%
育英事業 302,048 257,237 44,811 17.4%
介護保険事業 37,653,886 37,054,562 599,324 1.6%
母子福祉資金等貸付事業 80,982 157,369 -76,387 -48.5%
後期高齢者医療事業 7,567,390 6,578,574 988,816 15.0%
水道事業 13,332,365 13,299,584 32,781 0.2%
下水道事業 15,506,047 15,708,484 -202,437 -1.3%
病院事業 16,343,166 16,582,715 -239,549 -1.4%
126,551,873 126,462,715 89,158 0.1%
合計 308,351,873 306,602,715 1,749,158 0.6%

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予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%
令和4年度 165,810,000 5,680,000 3.5%
令和5年度 169,270,000 3,460,000 2.1%
令和6年度 171,570,000 2,300,000 1.4%
令和7年度 180,140,000 8,570,000 5.0%
令和8年度 181,800,000 1,660,000 0.9%
特別会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
令和4年度 120,113,120 -793,787 -0.7%
令和5年度 123,687,128 3,574,008 3.0%
令和6年度 126,459,876 2,772,748 2.2%
令和7年度 126,462,715 2,839 0.0%
令和8年度 126,551,873 89,158 0.1%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%
令和4年度 285,923,120 4,886,213 1.7%
令和5年度 292,957,128 7,034,008 2.5%
令和6年度 298,029,876 5,072,748 1.7%
令和7年度 306,602,715 8,572,839 2.9%
令和8年度 308,351,873 1,749,158 0.6%

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一般会計(案)

1.歳入(単位:千円)
令和8年度 令和7年度 増減額 増減率(%)
1 市税   43,700,000 42,250,000 1,450,000 3.4%
2 ゴルフ場利用税交付金 12,185 12,185 0 0.0%
3 自動車取得税交付金 1 1 0 0.0%
4 環境性能割交付金 1 83,000 -82,999 -100.0%
5

国有提供施設等所在市町村助成交付金

265,457 272,100 -6,643 -2.4%
6 地方特例交付金 458,000 264,000 194,000 73.5%
7 地方交付税 38,424,000 38,502,000 -78,000 -0.2%
8 交通安全対策特別交付金 41,000 47,000 -6,000 -12.8%
9 地方譲与税 1,455,084 1,476,748 -21,664 -1.5%
10 利子割交付金 87,000 24,000 63,000 262.5%
11 配当割交付金 183,000 134,000 49,000 36.6%
12 株式等譲渡所得割交付金 277,000 228,000 49,000 21.5%
13 法人事業税交付金 859,000 798,000 61,000 7.6%
14 地方消費税交付金 10,087,000 9,000,000 1,087,000 12.1%
15 分担金及び負担金 409,597 405,982 3,615 0.9%
16 使用料及び手数料 3,123,076 3,215,439 -92,363 -2.9%
17 国庫支出金 40,612,273 42,155,323 -1,543,050 -3.7%
18 道支出金 14,689,790 13,969,369 720,421 5.2%
19 財産収入 356,470 217,014 139,456 64.3%
20 寄附金 4,306,854 3,580,014 726,840 20.3%
21 繰入金 3,104,395 3,062,299 42,096 1.4%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 10,050,216 9,328,025 722,191 7.7%
24 市債 9,298,600 11,115,500 -1,816,900 -16.3%
歳入合計 181,800,000 180,140,000 1,660,000 0.9%

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2.歳出(単位:千円)
令和8年度 令和7年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 456,895 463,173 -6,278 -1.4%
2 総務費 11,370,635 12,934,908 -1,564,273 -12.1%
3 民生費 80,798,723 79,211,955 1,586,768 2.0%
4 衛生費 14,846,456 14,763,237 83,219 0.6%
5 労働費 116,620 92,423 24,197 26.2%
6 農林水産業費 2,210,331 2,021,032 189,299 9.4%
7 商工費 8,559,576 7,263,333 1,296,243 17.8%
8 土木費 15,028,977 15,666,602 -637,625 -4.1%
9 消防費 1,021,296 1,234,001 -212,705 -17.2%
10 教育費 10,852,783 10,892,623 -39,840 -0.4%
11 災害復旧費 58,300 58,300 0 0.0%
12 公債費 16,199,408 16,048,413 150,995 0.9%
13 職員費 20,230,000 19,440,000 790,000 4.1%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 181,800,000 180,140,000 1,660,000 0.9%

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3.主な歳入項目の状況
項目 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
市税・
地方特例交付金
441億5,800万円 425億1,400万円   16億4,400万円 3.9%
地方交付税 384億2,400万円 385億  200万円 -7,800万円 -0.2%
国庫支出金 406億1,200万円 421億5,500万円 15億4,300万円 -3.7%

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4.主な歳出項目の状況
項目 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
経常費 1,276億1,600万円 1,239億7,500万円 36億4,100万円 2.9%
 うち扶助費 578億9,700万円 560億3,100万円 18億6,600万円 3.3%
 うち人件費 237億6,100万円 229億  700万円 8億5,400万円 3.7%
 うち公債費 161億9,900万円 160億4,800万円 1億5,100万円 0.9%
臨時費 541億8,400万円 561億6,500万円 -19億8,100万円 -3.5%
 うち投資的経費 141億4,400万円 164億7,800万円 -23億3,400万円 -14.2%
 うち特別会計繰出金 153億9,800万円 151億3,500万円 2億6,300万円 1.7%

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5.市債の状況
内訳等 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
市債発行額 92億9,900万円 111億1,600万円 -18億1,700万円 -16.3%
 うち臨時財政対策債 0円 0円 0円 0.0%
 うち建設事業等債 92億9,900万円 111億1,600万円 -18億1,700万円 -16.3 %

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6.市債償還額
内訳等 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
元利償還額 161億7,100万円 160億3,300万円 1億3,800万円 0.9%
 うち元金 148億9,300万円 150億9,500万円

-2億  200万円

-1.3%
 うち利子 12億7,800万円 9億3,800万円 3億4,000万円 36.2%
歳出総額に占める比率 8.9% 8.9%

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7.市債残額の見込み
項目 令和8年度末 令和7年度末 増減額 増減率
市債残高見込み 1,584億9,300万円 1,614億9,200万円 -29億9,900万円 -1.9%

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8.基金残高の見込み
項目 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
財政調整基金 61億8,900万円 70億  300万円 -8億1,400万円 -11.6%
減債基金 24億5,200万円 23億  600万円 1億4,600万円 6.3%
特定目的基金 48億3,300万円 42億3,600万円 5億9,700万円 14.1%
その他の基金 51億  400万円 50億8,300万円 2,100万円 0.4%
合計 185億7,800万円 186億2,800万円 -5,000万円 -0.3%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

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旭川市総合政策部財政課

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