当初予算
令和7年度 予算書(PDF形式 1,132キロバイト)
令和7年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 10,321キロバイト)
令和7年度 予算参考資料(PDF形式 4,477キロバイト)
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補正予算
令和7年度予算 記者発表資料
令和7年度 予算記者発表資料(PDF形式 1,314キロバイト)
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令和7年度予算 予算編成方針
令和7年度 予算編成方針(PDF形式 99キロバイト)
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全会計
各会計当初予算額(単位:千円) |
区分 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
一般会計 |
180,140,000 |
171,570,000 |
8,570,000 |
5.0% |
特別会計 |
国民健康保険事業 |
34,124,432 |
35,683,988 |
-1,559,556 |
-4.4% |
動物園事業 |
2,607,030 |
1,914,467 |
692,563 |
36.2% |
公共駐車場事業 |
92,728 |
95,451 |
-2,723 |
-2.9% |
育英事業 |
257,237 |
278,521 |
-21,284 |
-7.6% |
介護保険事業 |
37,054,562 |
37,931,438 |
-876,876 |
-2.3% |
母子福祉資金等貸付事業 |
157,369 |
280,012 |
-122,643 |
-43.8% |
後期高齢者医療事業 |
6,578,574 |
6,539,988 |
38,586 |
0.6% |
水道事業 |
13,299,584 |
13,042,571 |
257,013 |
2.0% |
下水道事業 |
15,708,484 |
14,710,325 |
998,159 |
6.8% |
病院事業 |
16,582,715 |
15,983,115 |
599,600 |
3.8% |
計 |
126,462,715 |
126,459,876 |
2,839 |
0.0% |
|
合計 |
306,602,715 |
298,029,876 |
8,572,839 |
2.9% |
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予算額の推移
一般会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成28年度 |
157,100,000 |
-1,320,000 |
-0.8% |
平成29年度 |
158,850,000 |
1,750,000 |
1.1% |
平成30年度 |
155,310,000 |
-3,540,000 |
-2.2% |
令和元年度 |
157,070,000 |
1,760,000 |
1.1% |
令和2年度 |
155,230,000 |
-1,840,000 |
-1.2% |
令和3年度 |
160,130,000 |
4,900,000 |
3.2% |
令和4年度 |
165,810,000 |
5,680,000 |
3.5% |
令和5年度 |
169,270,000 |
3,460,000 |
2.1% |
令和6年度 |
171,570,000 |
2,300,000 |
1.4% |
令和7年度 |
180,140,000 |
8,570,000 |
5.0% |
特別会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成28年度 |
125,811,484 |
-455,885 |
-0.4% |
平成29年度 |
125,412,686 |
-398,798 |
-0.3% |
平成30年度 |
118,335,674 |
-7,077,012 |
-5.6% |
令和元年度 |
116,059,666 |
-2,276,008 |
-1.9% |
令和2年度 |
120,029,892 |
3,970,226 |
3.4% |
令和3年度 |
120,906,907 |
877,015 |
0.7% |
令和4年度 |
120,113,120 |
-793,787 |
-0.7% |
令和5年度 |
123,687,128 |
3,574,008 |
3.0% |
令和6年度 |
126,459,876 |
2,772,748 |
2.2% |
令和7年度 |
126,462,715 |
2,839 |
0.0% |
全会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成28年度 |
282,911,484 |
-1,775,885 |
-0.6% |
平成29年度 |
284,262,686 |
1,351,202 |
0.5% |
平成30年度 |
273,645,674 |
-10,617,012 |
-3.7% |
令和元年度 |
273,129,666 |
-516,008 |
-0.2% |
令和2年度 |
275,259,892 |
2,130,226 |
0.8% |
令和3年度 |
281,036,907 |
5,777,015 |
2.1% |
令和4年度 |
285,923,120 |
4,886,213 |
1.7% |
令和5年度 |
292,957,128 |
7,034,008 |
2.5% |
令和6年度 |
298,029,876 |
5,072,748 |
1.7% |
令和7年度 |
306,602,715 |
8,572,839 |
2.9% |
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一般会計
1.歳入(単位:千円) |
款 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率(%) |
1 |
市税 |
42,250,000 |
40,000,000 |
2,250,000 |
5.6% |
2 |
ゴルフ場利用税交付金 |
12,185 |
12,993 |
-808 |
-6.2% |
3 |
自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
4 |
環境性能割交付金 |
83,000 |
117,000 |
-34,000 |
-29.1% |
5 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金
|
272,100 |
272,100 |
0 |
0.0% |
6 |
地方特例交付金 |
264,000 |
1,521,000 |
-1,257,000 |
-82.6% |
7 |
地方交付税 |
38,502,000 |
36,418,000 |
2,084,000 |
5.7% |
8 |
交通安全対策特別交付金 |
47,000 |
52,000 |
-5,000 |
-9.6% |
9 |
地方譲与税 |
1,476,748 |
1,503,102 |
-26,354 |
-1.8% |
10 |
利子割交付金 |
24,000 |
8,000 |
16,000 |
200.0% |
11 |
配当割交付金 |
134,000 |
116,000 |
18,000 |
15.5% |
12 |
株式等譲渡所得割交付金 |
228,000 |
140,000 |
88,000 |
62.9% |
13 |
法人事業税交付金 |
798,000 |
671,000 |
127,000 |
18.9% |
14 |
地方消費税交付金 |
9,000,000 |
8,675,000 |
325,000 |
3.7% |
15 |
分担金及び負担金 |
405,982 |
406,936 |
-954 |
-0.2% |
16 |
使用料及び手数料 |
3,215,439 |
3,202,306 |
13,133 |
0.4% |
17 |
国庫支出金 |
42,155,323 |
39,802,055 |
2,353,268 |
5.9% |
18 |
道支出金 |
13,969,369 |
12,339,536 |
1,629,833 |
13.2% |
19 |
財産収入 |
217,014 |
206,750 |
10,264 |
5.0% |
20 |
寄附金 |
3,580,014 |
2,992,866 |
587,148 |
19.6% |
21 |
繰入金 |
3,062,299 |
4,111,918 |
-1,049,619 |
-25.5% |
22 |
繰越金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
23 |
諸収入 |
9,328,025 |
10,522,436 |
-1,194,411 |
-11.4% |
24 |
市債 |
11,115,500 |
8,479,000 |
2,636,500 |
31.1% |
歳入合計 |
180,140,000 |
171,570,000 |
8,570,000 |
5.0% |
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2.歳出(単位:千円) |
款 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率(%) |
1 |
議会費 |
463,173 |
466,125 |
-2,952 |
-0.6% |
2 |
総務費 |
12,934,908 |
9,276,928 |
3,657,980 |
39.4% |
3 |
民生費 |
79,211,955 |
77,644,743 |
1,567,212 |
2.0% |
4 |
衛生費 |
14,763,237 |
13,647,775 |
1,115,462 |
8.2% |
5 |
労働費 |
92,423 |
94,034 |
-1,611 |
-1.7% |
6 |
農林水産業費 |
2,021,032 |
1,858,128 |
162,904 |
8.8% |
7 |
商工費 |
7,263,333 |
7,925,423 |
-662,090 |
-8.4% |
8 |
土木費 |
15,666,602 |
14,662,305 |
1,004,297 |
6.8% |
9 |
消防費 |
1,234,001 |
1,063,639 |
170,362 |
16.0% |
10 |
教育費 |
10,892,623 |
8,360,301 |
2,532,322 |
30.3% |
11 |
災害復旧費 |
58,300 |
58,300 |
0 |
0.0% |
12 |
公債費 |
16,048,413 |
17,232,299 |
-1,183,886 |
-6.9% |
13 |
職員費 |
19,440,000 |
19,230,000 |
210,000 |
1.1% |
14 |
予備費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
歳出合計 |
180,140,000 |
171,570,000 |
8,570,000 |
5.0% |
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3.主な歳入項目の状況 |
項目 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
市税・
地方特例交付金 |
425億1,400万円 |
415億2,100万円 |
9億9,300万円 |
2.4% |
地方交付税 |
385億 200万円 |
364億1,800万円 |
20億8,400万円 |
5.7% |
(地方交付税+
臨時財政対策債) |
385億 200万円 |
371億8,400万円 |
13億1,800万円 |
3.5% |
国庫支出金 |
421億5,500万円 |
398億 200万円 |
23億5,300万円 |
5.9% |
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4.主な歳出項目の状況 |
項目 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
経常費 |
1,239億7,500万円 |
1,203億7,000万円 |
36億 500万円 |
3.0% |
うち扶助費 |
560億3,100万円 |
527億2,100万円 |
33億1,000万円 |
6.3% |
うち人件費 |
229億 700万円 |
224億2,200万円 |
4億8,500万円 |
2.2% |
うち公債費 |
160億4,800万円 |
172億3,200万円 |
-11億8,400万円 |
-6.9% |
臨時費 |
561億6,500万円 |
512億円 |
49億6,500万円 |
9.7% |
うち投資的経費 |
164億7,800万円 |
117億7,400万円 |
47億 400万円 |
40.0% |
うち特別会計繰出金 |
151億3,500万円 |
151億8,500万円 |
-5,000万円 |
-0.3% |
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5.市債の状況 |
内訳等 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
市債発行額 |
111億1,600万円 |
84億7,900万円 |
26億3,700万円 |
31.1% |
うち臨時財政対策債 |
0円 |
7億6,600万円 |
-7億6,600万円 |
皆減 |
うち建設事業等債 |
111億1,600万円 |
77億1,300万円 |
34億 300万円 |
44.1% |
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6.市債償還額 |
内訳等 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
元利償還額 |
160億3,300万円 |
172億 400万円 |
-11億7,100万円 |
-6.8% |
うち元金 |
150億9,500万円 |
164億1,600万円 |
-13億2,100万円
|
-8.0% |
うち利子 |
9億3,800万円 |
7億8,800万円 |
1億5,000万円 |
19.0% |
歳出総額に占める比率 |
8.9% |
10.0% |
|
|
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7.市債残額の見込み |
項目 |
令和7年度末 |
令和6年度末 |
増減額 |
増減率 |
市債残高見込み |
1,623億1,100万円 |
1,634億6,900万円 |
-11億5,800万円 |
-0.7% |
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8.基金残高の見込み |
項目 |
令和7年度 |
令和6年度 |
増減額 |
増減率 |
財政調整基金 |
38億7,200万円 |
51億3,000万円 |
-12億5,800万円 |
-24.5% |
減債基金 |
20億2,400万円 |
25億8,400万円 |
-5億6,000万円 |
-21.7% |
特定目的基金 |
39億7,500万円 |
39億5,300万円 |
2,200万円 |
0.6% |
その他の基金 |
42億1,600万円 |
43億3,700万円 |
-1億2,100万円 |
-2.8% |
合計 |
140億8,700万円 |
160億 400万円 |
-19億1,700万円 |
-12.0% |
※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。
※増減は前年度との比較です。
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