予算の概要(令和6年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2024年4月10日

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各会計当初予算額

予算額の推移

1.歳入

2.歳出

3.主な歳入項目
の状況

4.主な歳出項目
の状況

5.市債の状況

6.市債償還額

7.市債残額の見込み

8.基金残高の見込み

当初予算

令和6年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 2,960キロバイト)

令和6年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,198キロバイト)

令和6年度 予算参考資料(PDF形式 4,483キロバイト)

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補正予算

令和6年度予算 記者発表資料

令和6年度 予算記者発表資料(PDF形式 3,493キロバイト)

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令和6年度予算 予算編成方針

令和6年度 予算編成方針(PDF形式 101キロバイト)

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全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
一般会計 171,570,000 169,270,000 2,300,000 1.4%
特別会計 国民健康保険事業 35,683,988 35,933,356 -249,368 -0.7%
動物園事業 1,914,467 1,792,034 122,433 6.8%
公共駐車場事業 95,451 84,819 10,632 12.5%
育英事業 278,521 233,366 45,155 19.3%
介護保険事業 37,931,438 36,727,173 1,204,265 3.3%
母子福祉資金等貸付事業 280,012 226,499 53,513 23.6%
後期高齢者医療事業 6,539,988 5,968,296 571,692 9.6%
水道事業 13,042,571 13,064,741 -22,170 -0.2%
下水道事業 14,710,325 14,259,521 450,804 3.2%
病院事業 15,983,115 15,397,323 585,792 3.8%
126,459,876 123,687,128 2,772,748 2.2%
合計 298,029,876 292,957,128 5,072,748 1.7%

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予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000 -0.8%
平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%
令和4年度 165,810,000 5,680,000 3.5%
令和5年度 169,270,000 3,460,000 2.1%
令和6年度 171,570,000 2,300,000 1.4%
特別会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
令和4年度 120,113,120 -793,787 -0.7%
令和5年度 123,687,128 3,574,008 3.0%
令和6年度 126,459,876 2,772,748 2.2%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%
令和4年度 285,923,120 4,886,213 1.7%
令和5年度 292,957,128 7,034,008 2.5%
令和6年度 298,029,876 5,072,748 1.7%

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一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和6年度 令和5年度 増減額 増減率(%)
1 市税 40,000,000 40,800,000 -800,000 -2.0%
2 ゴルフ場利用税交付金 12,993 14,782 -1,789 -12.1%
3 自動車取得税交付金 1 1 0 0.0%
4 環境性能割交付金 117,000 81,000 36,000 44.4%
5

国有提供施設等所在市町村助成交付金

272,100 273,305 -1,205 -0.4%
6 地方特例交付金 1,521,000 304,000 1,217,000 400.3%
7 地方交付税 36,418,000 34,452,000 1,966,000 5.7%
8 交通安全対策特別交付金 52,000 56,000 -4,000 -7.1%
9 地方譲与税 1,503,102 1,430,038 73,064 5.1%
10 利子割交付金 8,000 30,000 -22,000 -73.3%
11 配当割交付金 116,000 138,000 -22,000 -15.9%
12 株式等譲渡所得割交付金 140,000 94,000 46,000 48.9%
13 法人事業税交付金 671,000 630,000 41,000 6.5%
14 地方消費税交付金 8,675,000 9,146,000 -471,000 -5.1%
15 分担金及び負担金 406,936 407,785 -849 -0.2%
16 使用料及び手数料 3,202,306 3,182,035 20,271 0.6%
17 国庫支出金 39,802,055 37,068,254 2,733,801 7.4%
18 道支出金 12,339,536 12,969,500 -629,964 -4.9%
19 財産収入 206,750 140,281 66,469 47.4%
20 寄附金 2,992,866 2,019,256 973,610 48.2%
21 繰入金 4,111,918 4,939,519 -827,601 -16.8%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 10,522,436 9,859,843 662,593 6.7%
24 市債 8,479,000 11,234,400 -2,755,400 -24.5%
歳入合計 171,570,000 169,270,000 2,300,000 1.4%

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2.歳出(単位:千円)
令和6年度 令和5年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 466,125 466,216 -91 -0.0%
2 総務費 9,276,928 12,448,271 -3,171,343 -25.5%
3 民生費 77,644,743 73,789,583 3,855,160 5.2%
4 衛生費 13,647,775 12,996,914 650,861 5.0%
5 労働費 94,034 95,876 -1,842 -1.9%
6 農林水産業費 1,858,128 1,815,634 42,494 2.3%
7 商工費 7,925,423 7,921,787 3,636 0.0%
8 土木費 14,662,305 14,786,565 -124,260 -0.8%
9 消防費 1,063,639 1,055,152 8,487 0.8%
10 教育費 8,360,301 8,542,414 -182,113 -2.1%
11 災害復旧費 58,300 58,300 0 0.0%
12 公債費 17,232,299 16,943,288 289,011 1.7%
13 職員費 19,230,000 18,300,000 930,000 5.1%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 171,570,000 169,270,000 2,300,000 1.4%

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3.主な歳入項目の状況
項目 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
市税・
地方特例交付金
415億2,100万円 411億 400万円  4億1,700万円 1.0%
地方交付税 364億1,800万円 344億5,200万円 19億6,600万円 5.7%
(地方交付税+
臨時財政対策債)
371億8,400万円 359億4,500万円 12億3,900万円 3.4%
国庫支出金 398億  200万円 370億6,800万円 27億3,400万円 7.4%

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4.主な歳出項目の状況
項目 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
経常費 1,203億7,000万円 1,175億7,200万円 27億9,800万円 2.4%
 うち扶助費 527億2,100万円 525億3,900万円 1億8,200万円 0.3%
 うち人件費 224億2,200万円 210億1,300万円 14億  900万円 6.7%
 うち公債費 172億3,200万円 169億4,300万円 2億8,900万円 1.7%
臨時費 512億円     516億9,800万円 -4億9,800万円 -1.0%
 うち投資的経費 117億7,400万円 143億3,700万円 -25億6,300万円 -17.9%
 うち特別会計繰出金 151億8,500万円 148億6,500万円 3億2,000万円 2.2%

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5.市債の状況
内訳等 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
市債発行額 84億7,900万円 112億3,400万円 -27億5,500万円 -24.5%
 うち臨時財政対策債 7億6,600万円 14億9,300万円 -7億2,700万円 -48.7%
 うち建設事業等債 77億1,300万円 97億4,100万円 -20億2,800万円 -20.8%

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6.市債償還額
内訳等 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
元利償還額 172億  400万円 169億2,100万円 2億8,300万円 1.7%
 うち元金 164億1,600万円 161億3,500万円

2億8,100万円

1.7%
 うち利子 7億8,800万円 7億8,600万円 200万円 0.3%
歳出総額に占める比率 10.0% 10.0%

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7.市債残額の見込み
項目 令和6年度末 令和5年度末 増減額 増減率
市債残高見込み 1,636億1,200万円 1,668億9,200万円 -32億8,000万円 -2.0%

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8.基金残高の見込み
項目 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率
財政調整基金 50億4,700万円 76億6,700万円 -26億2,000万円 -34.2%
減債基金 20億7,400万円 23億  600万円 -2億3,200万円 -10.1%
特定目的基金 19億5,300万円 21億9,800万円 -2億4,500万円 -11.2%
合計 90億7,400万円 121億7,100万円 -30億9,700万円 -25.4%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

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