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当初予算
令和6年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 2,960キロバイト)
令和6年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,198キロバイト)
令和6年度 予算参考資料(PDF形式 4,483キロバイト)
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補正予算
令和6年度予算 記者発表資料
令和6年度 予算記者発表資料(PDF形式 3,493キロバイト)
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令和6年度予算 予算編成方針
令和6年度 予算編成方針(PDF形式 101キロバイト)
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全会計
各会計当初予算額(単位:千円) |
区分 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
一般会計 |
171,570,000 |
169,270,000 |
2,300,000 |
1.4% |
特別会計 |
国民健康保険事業 |
35,683,988 |
35,933,356 |
-249,368 |
-0.7% |
動物園事業 |
1,914,467 |
1,792,034 |
122,433 |
6.8% |
公共駐車場事業 |
95,451 |
84,819 |
10,632 |
12.5% |
育英事業 |
278,521 |
233,366 |
45,155 |
19.3% |
介護保険事業 |
37,931,438 |
36,727,173 |
1,204,265 |
3.3% |
母子福祉資金等貸付事業 |
280,012 |
226,499 |
53,513 |
23.6% |
後期高齢者医療事業 |
6,539,988 |
5,968,296 |
571,692 |
9.6% |
水道事業 |
13,042,571 |
13,064,741 |
-22,170 |
-0.2% |
下水道事業 |
14,710,325 |
14,259,521 |
450,804 |
3.2% |
病院事業 |
15,983,115 |
15,397,323 |
585,792 |
3.8% |
計 |
126,459,876 |
123,687,128 |
2,772,748 |
2.2% |
|
合計 |
298,029,876 |
292,957,128 |
5,072,748 |
1.7% |
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予算額の推移
一般会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成27年度 |
158,420,000 |
2,220,000 |
1.4% |
平成28年度 |
157,100,000 |
-1,320,000 |
-0.8% |
平成29年度 |
158,850,000 |
1,750,000 |
1.1% |
平成30年度 |
155,310,000 |
-3,540,000 |
-2.2% |
令和元年度 |
157,070,000 |
1,760,000 |
1.1% |
令和2年度 |
155,230,000 |
-1,840,000 |
-1.2% |
令和3年度 |
160,130,000 |
4,900,000 |
3.2% |
令和4年度 |
165,810,000 |
5,680,000 |
3.5% |
令和5年度 |
169,270,000 |
3,460,000 |
2.1% |
令和6年度 |
171,570,000 |
2,300,000 |
1.4% |
特別会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成27年度 |
126,267,369 |
-1,464,844 |
-1.1% |
平成28年度 |
125,811,484 |
-455,885 |
-0.4% |
平成29年度 |
125,412,686 |
-398,798 |
-0.3% |
平成30年度 |
118,335,674 |
-7,077,012 |
-5.6% |
令和元年度 |
116,059,666 |
-2,276,008 |
-1.9% |
令和2年度 |
120,029,892 |
3,970,226 |
3.4% |
令和3年度 |
120,906,907 |
877,015 |
0.7% |
令和4年度 |
120,113,120 |
-793,787 |
-0.7% |
令和5年度 |
123,687,128 |
3,574,008 |
3.0% |
令和6年度 |
126,459,876 |
2,772,748 |
2.2% |
全会計(単位:千円) |
年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
平成27年度 |
284,687,369 |
755,156 |
0.3% |
平成28年度 |
282,911,484 |
-1,775,885 |
-0.6% |
平成29年度 |
284,262,686 |
1,351,202 |
0.5% |
平成30年度 |
273,645,674 |
-10,617,012 |
-3.7% |
令和元年度 |
273,129,666 |
-516,008 |
-0.2% |
令和2年度 |
275,259,892 |
2,130,226 |
0.8% |
令和3年度 |
281,036,907 |
5,777,015 |
2.1% |
令和4年度 |
285,923,120 |
4,886,213 |
1.7% |
令和5年度 |
292,957,128 |
7,034,008 |
2.5% |
令和6年度 |
298,029,876 |
5,072,748 |
1.7% |
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一般会計
1.歳入(単位:千円) |
款 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率(%) |
1 |
市税 |
40,000,000 |
40,800,000 |
-800,000 |
-2.0% |
2 |
ゴルフ場利用税交付金 |
12,993 |
14,782 |
-1,789 |
-12.1% |
3 |
自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
4 |
環境性能割交付金 |
117,000 |
81,000 |
36,000 |
44.4% |
5 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金
|
272,100 |
273,305 |
-1,205 |
-0.4% |
6 |
地方特例交付金 |
1,521,000 |
304,000 |
1,217,000 |
400.3% |
7 |
地方交付税 |
36,418,000 |
34,452,000 |
1,966,000 |
5.7% |
8 |
交通安全対策特別交付金 |
52,000 |
56,000 |
-4,000 |
-7.1% |
9 |
地方譲与税 |
1,503,102 |
1,430,038 |
73,064 |
5.1% |
10 |
利子割交付金 |
8,000 |
30,000 |
-22,000 |
-73.3% |
11 |
配当割交付金 |
116,000 |
138,000 |
-22,000 |
-15.9% |
12 |
株式等譲渡所得割交付金 |
140,000 |
94,000 |
46,000 |
48.9% |
13 |
法人事業税交付金 |
671,000 |
630,000 |
41,000 |
6.5% |
14 |
地方消費税交付金 |
8,675,000 |
9,146,000 |
-471,000 |
-5.1% |
15 |
分担金及び負担金 |
406,936 |
407,785 |
-849 |
-0.2% |
16 |
使用料及び手数料 |
3,202,306 |
3,182,035 |
20,271 |
0.6% |
17 |
国庫支出金 |
39,802,055 |
37,068,254 |
2,733,801 |
7.4% |
18 |
道支出金 |
12,339,536 |
12,969,500 |
-629,964 |
-4.9% |
19 |
財産収入 |
206,750 |
140,281 |
66,469 |
47.4% |
20 |
寄附金 |
2,992,866 |
2,019,256 |
973,610 |
48.2% |
21 |
繰入金 |
4,111,918 |
4,939,519 |
-827,601 |
-16.8% |
22 |
繰越金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
23 |
諸収入 |
10,522,436 |
9,859,843 |
662,593 |
6.7% |
24 |
市債 |
8,479,000 |
11,234,400 |
-2,755,400 |
-24.5% |
歳入合計 |
171,570,000 |
169,270,000 |
2,300,000 |
1.4% |
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2.歳出(単位:千円) |
款 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率(%) |
1 |
議会費 |
466,125 |
466,216 |
-91 |
-0.0% |
2 |
総務費 |
9,276,928 |
12,448,271 |
-3,171,343 |
-25.5% |
3 |
民生費 |
77,644,743 |
73,789,583 |
3,855,160 |
5.2% |
4 |
衛生費 |
13,647,775 |
12,996,914 |
650,861 |
5.0% |
5 |
労働費 |
94,034 |
95,876 |
-1,842 |
-1.9% |
6 |
農林水産業費 |
1,858,128 |
1,815,634 |
42,494 |
2.3% |
7 |
商工費 |
7,925,423 |
7,921,787 |
3,636 |
0.0% |
8 |
土木費 |
14,662,305 |
14,786,565 |
-124,260 |
-0.8% |
9 |
消防費 |
1,063,639 |
1,055,152 |
8,487 |
0.8% |
10 |
教育費 |
8,360,301 |
8,542,414 |
-182,113 |
-2.1% |
11 |
災害復旧費 |
58,300 |
58,300 |
0 |
0.0% |
12 |
公債費 |
17,232,299 |
16,943,288 |
289,011 |
1.7% |
13 |
職員費 |
19,230,000 |
18,300,000 |
930,000 |
5.1% |
14 |
予備費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
歳出合計 |
171,570,000 |
169,270,000 |
2,300,000 |
1.4% |
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3.主な歳入項目の状況 |
項目 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
市税・
地方特例交付金 |
415億2,100万円 |
411億 400万円 |
4億1,700万円 |
1.0% |
地方交付税 |
364億1,800万円 |
344億5,200万円 |
19億6,600万円 |
5.7% |
(地方交付税+
臨時財政対策債) |
371億8,400万円 |
359億4,500万円 |
12億3,900万円 |
3.4% |
国庫支出金 |
398億 200万円 |
370億6,800万円 |
27億3,400万円 |
7.4% |
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4.主な歳出項目の状況 |
項目 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
経常費 |
1,203億7,000万円 |
1,175億7,200万円 |
27億9,800万円 |
2.4% |
うち扶助費 |
527億2,100万円 |
525億3,900万円 |
1億8,200万円 |
0.3% |
うち人件費 |
224億2,200万円 |
210億1,300万円 |
14億 900万円 |
6.7% |
うち公債費 |
172億3,200万円 |
169億4,300万円 |
2億8,900万円 |
1.7% |
臨時費 |
512億円 |
516億9,800万円 |
-4億9,800万円 |
-1.0% |
うち投資的経費 |
117億7,400万円 |
143億3,700万円 |
-25億6,300万円 |
-17.9% |
うち特別会計繰出金 |
151億8,500万円 |
148億6,500万円 |
3億2,000万円 |
2.2% |
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5.市債の状況 |
内訳等 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
市債発行額 |
84億7,900万円 |
112億3,400万円 |
-27億5,500万円 |
-24.5% |
うち臨時財政対策債 |
7億6,600万円 |
14億9,300万円 |
-7億2,700万円 |
-48.7% |
うち建設事業等債 |
77億1,300万円 |
97億4,100万円 |
-20億2,800万円 |
-20.8% |
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6.市債償還額 |
内訳等 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
元利償還額 |
172億 400万円 |
169億2,100万円 |
2億8,300万円 |
1.7% |
うち元金 |
164億1,600万円 |
161億3,500万円 |
2億8,100万円
|
1.7% |
うち利子 |
7億8,800万円 |
7億8,600万円 |
200万円 |
0.3% |
歳出総額に占める比率 |
10.0% |
10.0% |
|
|
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7.市債残額の見込み |
項目 |
令和6年度末 |
令和5年度末 |
増減額 |
増減率 |
市債残高見込み |
1,636億1,200万円 |
1,668億9,200万円 |
-32億8,000万円 |
-2.0% |
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8.基金残高の見込み |
項目 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
財政調整基金 |
50億4,700万円 |
76億6,700万円 |
-26億2,000万円 |
-34.2% |
減債基金 |
20億7,400万円 |
23億 600万円 |
-2億3,200万円 |
-10.1% |
特定目的基金 |
19億5,300万円 |
21億9,800万円 |
-2億4,500万円 |
-11.2% |
合計 |
90億7,400万円 |
121億7,100万円 |
-30億9,700万円 |
-25.4% |
※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。
※増減は前年度との比較です。
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