予算の概要(令和4年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2022年6月15日

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当初予算

令和4年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 455キロバイト)

令和4年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,938キロバイト)

令和4年度 予算参考資料(PDF形式 1,771キロバイト)

補正予算

 令和4年度 補正予算書(令和4年第2回臨時会)(PDF形式 168キロバイト)

 令和4年度 補正予算書(専決第1号)(PDF形式 175キロバイト)

 令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会(先議))(PDF形式 138キロバイト)

 令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会)(PDF形式 616キロバイト)

 令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会(追加分))(PDF形式 143キロバイト)

令和4年度予算 記者発表資料

令和4年度 予算記者発表資料(PDF形式 4,509キロバイト)

令和4年度予算 予算編成方針

令和4年度 予算編成方針(PDF形式 129キロバイト)

令和4年度当初予算の概要

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
一般会計 165,810,000 160,130,000 5,680,000 3.5%
特別会計 国民健康保険事業

35,908,855

35,627,783

281,072 0.8%
動物園事業 1,322,863 2,110,518 ‐787,655 ‐37.3%
公共駐車場事業 96,218 74,049 22,169 29.9%
育英事業 152,885 169,537 ‐16,652 ‐9.8%
介護保険事業 36,105,302 37,059,559 ‐954,257 ‐2.6%

母子福祉資金等

貸付事業

214,645 206,898 7,747 3.7%

後期高齢者

医療事業

5,712,013 5,660,773 51,240 0.9%
水道事業 12,468,596 11,794,287 674,309 5.7%
下水道事業 13,651,029 13,489,054 161,975 1.2%
病院事業 14,480,714 14,714,449 ‐233,735 ‐1.6%
120,113,120 120,906,907 ‐793,787 ‐0.7%
合計 285,923,120 281,036,907 4,886,213 1.7%

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額  増減額 伸び率
平成25年度 155,760,000 3,180,000 2.1%
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000

-0.8%

平成29年度 158,850,000 1,750,000

1.1%

平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%
令和4年度 165,810,000 5,680,000 3.5%

特別会計(単位:千円)

年度 予算額 増減額 伸び率
平成25年度 119,892,226 2,395,962 2.0%
平成26年度 127,732,213 7,839,987 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
令和4年度 120,113,120 ‐793,787 ‐0.7%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成25年度 275,652,226 5,575,962 2.1%
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%
令和4年度 285,923,120 4,886,213 1.7%

一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和4年度 令和3年度 増減額 増減率(%)
1 市税 40,200,000 39,000,000 1,200,000 3.1%
2 ゴルフ場利用税交付金 14,061 12,978 1,083 8.3%
3 自動車取得税交付金 1 1 0 0.0%
4 環境性能割交付金 122,000 74,000 48,000 64.9%
5

国有提供施設等所在

市町村助成交付金

273,305 277,951 ‐4,646 ‐1.7%
6 地方特例交付金 247,000 456,000 ‐209,000 ‐45.8%
7 地方交付税 32,943,000 30,825,000 2,118,000 6.9%
8 交通安全対策特別交付金 57,000 54,000 3,000 5.6%
9 地方譲与税 1,375,382 1,488,461 ‐113,079 ‐7.6%
10 利子割交付金 53,000 48,000 5,000 10.4%
11 配当割交付金 81,000 82,000 ‐1,000 ‐1.2%
12 株式等譲渡所得割交付金 127,000 97,000 30,000 30.9%
13 法人事業税交付金 487,000 282,000 205,000 72.7%
14 地方消費税交付金 8,696,000 7,520,000 1,176,000 15.6%
15 分担金及び負担金 406,228 394,853 1,135 2.9%
16 使用料及び手数料 3,164,890 3,191,838 ‐26,948 ‐0.8%
17 国庫支出金 37,413,213 34,773,354 2,639,859 7.6%
18 道支出金 11,816,800 11,563,696 253,104 2.2%
19 財産収入 152,240 497,375 ‐345,135 ‐69.4%
20 寄附金 1,797,429 1,718,678 78,751 4.6%
21 繰入金 3,889,335 1,634,832 2,254,503 137.9%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 9,450,715 11,646,582 ‐2,195,867 ‐18.9%
24 市債 13,043,400 14,491,400 ‐1,448,000 ‐10.0%
歳入合計 165,810,000 160,130,000 5,680,000 3.5%
2.歳出(単位:千円)
令和4年度 令和3年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 456,387 466,268 ‐9,881 ‐2.1%
2 総務費 12,691,780 9,019,953 3,671,827 40.7%
3 民生費 72,826,265 72,200,813 625,452 0.9%
4 衛生費 11,098,070 9,480,387 1,617,683 17.1%
5 労働費 103,582 112,019 ‐8,437 ‐7.5%
6 農林水産業費 1,748,287 1,626,238 122,049 7.5%
7 商工費 7,436,687 7,815,827 ‐379,140 ‐4.9%
8 土木費 14,921,928 15,189,040 ‐267,112 ‐1.8%
9 消防費 822,845 797,079 25,766 3.2%
10 教育費 8,147,242 7,987,564 159,678 2.0%
11 災害復旧費 58,300 59,300 ‐1,000 ‐1.7%
12 公債費 17,318,627 17,345,512 ‐26,885 ‐0.2%
13 職員費 18,130,000 17,980,000 150,000 0.8%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 165,810,000 160,130,000 5,680,000 3.5%
3.主な歳入項目の状況
項目 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
市税 402億円 390億円  12億円  3.1%
地方交付税 329億4,300万円 308億2,500万円  21億1,800万円 6.9%

(地方交付税+

臨時財政対策債)

350億3,900万円 369億9,700万円 ‐19億5,800万円 ‐5.3%
国庫支出金 374億1,300万円 347億7,300万円  26億4,000万円 7.6%
4.主な歳出項目の状況
項目 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
経常費 1,143億7,400万円 1,139億6,900万円 4億 500万円 0.4%
 うち扶助費 520億1,900万円 523億9,800万円  ‐3億7,900万円 ‐0.7%
 うち人件費 207億 600万円 205億4,700万円 1億5,900万円 0.8%
 うち公債費 173億1,900万円 173億4,500万円 ‐2,600万円 ‐0.1%
臨時費 514億3,600万円 461億6,100万円 52億7,500万円 11.4%
 うち投資的経費 174億8,000万円 145億4,200万円 29億3,800万円 20.2%

 うち特別会計繰出金

145億3,600万円 144億1,100万円 1億2,500万円 0.9%
5.市債の状況
内訳等 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
市債発行額 130億4,300万円 144億9,100万円 ‐14億4,800万円 ‐10.0%
 うち臨時財政対策債 20億9,600万円 61億7,200万円 ‐40億7,600万円 ‐66.0%
 うち建設事業等債 109億4,700万円 83億1,900万円 26億2,800万円 31.6%
6.市債償還額
内訳等 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
元利償還額 172億9,800万円 173億3,100万円 ‐3,300万円 ‐0.2%
 うち元金 165億1,300万円 163億9,400万円 1億1,900万円 0.7%
 うち利子   7億8,500万円     9億3,700万円 1億5,200万円 ‐16.2%
歳出総額に占める比率 10.4% 10.8% - -
7.市債残額の見込み
項目 令和4年度末 令和3年度末 増減額 増減率
市債残高見込 1,700億 500万円 1,709億8,900万円 ‐9億8,400万円 ‐0.6%
8.基金残高の見込み
項目 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率
財政調整基金 54億 800万円 47億4,600万円 6億6,200万円 13.9%
減債基金 21億5,900万円 25億5,400万円 ‐3億9,500万円 ‐15.5%
庁舎建設整備基金   8億 900万円 22億1,900万円 ‐14億1,000万円 ‐63.5%
その他 18億2,300万円 20億4,500万円 ‐2億2,200万円 ‐10.9%
合計 101億9,900万円

115億6,400万円

‐13億6,500万円 ‐11.8%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

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