予算の概要(令和3年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2021年9月14日

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令和2年度予算はこちら

平成31年度予算はこちら

当初予算

令和3年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 422キロバイト)

令和3年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 5,050キロバイト)

令和3年度 予算参考資料(PDF形式 1,817キロバイト)

補正予算

令和3年度 補正予算書(令和3年第2回臨時会)(PDF形式 159キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第3回臨時会)(PDF形式 257キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第3回臨時会(追加分))(PDF形式 54キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第2回定例会(先議分))(PDF形式 54キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第2回定例会)(PDF形式 176キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第2回定例会(追加分))(PDF形式 133キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第2回定例会(追加分2))(PDF形式 54キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第4回臨時会)(PDF形式 218キロバイト)

令和3年度 補正予算書(専決第1号)(PDF形式 129キロバイト)

令和3年度 補正予算書(専決第2号)(PDF形式 44キロバイト)

令和3年度 補正予算書(専決第3号)(PDF形式 41キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第5回臨時会)(PDF形式 312キロバイト)

令和3年度 補正予算書(令和3年第5回臨時会(追加))(PDF形式 482キロバイト)

令和3年度予算 記者発表資料

令和3年度 予算記者発表資料(PDF形式 7,300キロバイト)

令和3年度予算 予算編成方針

令和3年度 予算編成方針(PDF形式 129キロバイト)

令和3年度当初予算の概要

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
一般会計 160,130,000 155,230,000 4,900,000 3.2%
特別会計 国民健康保険事業

  35,627,783

36,052,010

-424,227 -1.2%
動物園事業     2,110,518 1,845,203 265,315 14.4%
公共駐車場事業         74,049 85,934 -11,885 -13.8%
育英事業       169,537 171,276 -1,739 -1.0%
介護保険事業  37,059,559 35,898,257 1,161,302 3.2%

母子福祉資金等

貸付事業

     206,898 193,595 13,303 6.9%

後期高齢者

医療事業

5,660,773 5,352,150 308,623 5.8%
水道事業 11,794,287 11,158,487 635,800 5.7%
下水道事業 13,489,054 16,196,541 -2,707,487 -16.7%
病院事業 14,714,449 13,076,439 1,638,010 12.5%
120,906,907 120,029,892 877,015 0.7%
合計 281,036,907 275,259,892 5,777,015 2.1%

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額  増減額 伸び率
平成24年度 152,580,000 -3,080,000 -2.0%
平成25年度 155,760,000 3,180,000 2.1%
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000

-0.8%

平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%

特別会計(単位:千円)

年度 予算額 増減額 伸び率
平成24年度 117,496,264 5,091,476 4.5%
平成25年度 119,892,226 2,395,962 2.0%
平成26年度 127,732,213 7,839,987 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成24年度 270,076,264 2,011,476 0.8%
平成25年度 275,652,226 5,575,962 2.1%
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%

一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和3年度 令和2年度 増減額 増減率(%)
1 市税 39,000,000 40,000,000 -1,000,000 -2.5%
2 ゴルフ場利用税交付金 12,978 14,500 -1,522 -10.5%
3 自動車取得税交付金 1 350 -349 -99.7%
4 環境性能割交付金 74,000 101,000 -27,000 -26.7%
5

国有提供施設等所在

市町村助成交付金

277,951 260,000 17,951 6.9%
6 地方特例交付金 456,000 257,000 199,000 77.4%
7 地方交付税 30,825,000 32,739,000 -1,914,000 -5.8%
8 交通安全対策特別交付金 54,000 55,000 -1,000 -1.8%
9 地方譲与税 1,488,461 1,481,461 7,000 0.5%
10 利子割交付金 48,000 85,000 -37,000 -43.5%
11 配当割交付金 82,000 84,000 -2,000 -2.4%
12 株式等譲渡所得割交付金 97,000 48,000 49,000 102.1%
13 法人事業税交付金 282,000 100,000 182,000 182.0%
14 地方消費税交付金 7,520,000 7,165,000 355,000 5.0%
15 分担金及び負担金 394,853 423,276 -28,423 -6.7%
16 使用料及び手数料 3,191,838 3,510,400 -318,562 -9.1%
17 国庫支出金 34,773,354 34,081,438 691,916 2.0%
18 道支出金 11,563,696 11,505,771 57,925 0.5%
19 財産収入 497,375 923,507 -426,132 -46.1%
20 寄附金 1,718,678 838,503 880,175 105.0%
21 繰入金 1,634,832 1,239,363 395,469 31.9%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 11,646,582 9,267,530 2,379,052 25.7%
24 市債 14,491,400 11,049,900 3,441,500 31.1%
歳入合計 160,130,000 155,230,000 4,900,000 3.2%
2.歳出(単位:千円)
令和3年度 令和2年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 466,268 463,437 2,831 0.6%
2 総務費 9,019,953 6,612,092 2,407,861 36.4%
3 民生費 72,200,813 71,696,945 503,868 0.7%
4 衛生費 9,480,387 9,198,898 281,489 3.1%
5 労働費 112,019 107,109 4,910 4.6%
6 農林水産業費 1,626,238 1,689,987 -63,749 -3.8%
7 商工費 7,815,827 5,991,527 1,824,300 30.4%
8 土木費 15,189,040 15,208,878 -19,838 -0.1%
9 消防費 797,079 760,390 36,689 4.8%
10 教育費 7,987,564 8,287,894 -300,330 -3.6%
11 災害復旧費 59,300 60,300 -1,000 -1.7%
12 公債費 17,345,512 17,272,543 72,969 0.4%
13 職員費 17,980,000 17,830,000 150,000 0.8%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 160,130,000 155,230,000 4,900,000 3.2%
3.主な歳入項目の状況
項目 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
市税 390億円 400億円 -10億円 -2.5%
地方交付税 308億2,500万円 327億3,900万円 -19億1,400万円 -5.8%

(地方交付税+

臨時財政対策債)

369億9,700万円 369億   800万円         8,900万円 0.2%
国庫支出金 347億7,300万円 340億8,100万円    6億9,200万円 2.0%
4.主な歳出項目の状況
項目 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
経常費 1,139億6,900万円 1,139億6,600万円 300万円 0.0%
 うち扶助費 523億9,800万円 523億1,000万円      8,800万円 0.2%
 うち人件費 205億4,700万円 203億4,200万円 2億   500万円 1.0%
 うち公債費 173億4,500万円 172億7,200万円 7,300万円 0.4%
臨時費 461億6,100万円 412億6,400万円 48億9,700万円 11.9%
 うち投資的経費 145億4,200万円 120億2,800万円 25億1,400万円 20.9%

 うち特別会計繰出金

144億1,100万円 138億5,400万円 5億5,700万円 4.0%
5.市債の状況
内訳等 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
市債発行額 144億9,100万円 110億5,000万円 34億4,100万円 31.1%
 うち臨時財政対策債 61億7,200万円 41億6,900万円 20億   300万円 48.0%
 うち建設事業等債 83億1,900万円 68億8,100万円 14億3,800万円 20.9%
6.市債償還額
内訳等 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
元利償還額 173億3,100万円 172億5,500万円 7,600万円  0.4%
 うち元金 163億9,400万円 161億5,500万円 2億3,900万円 1.5%
 うち利子     9億3,700万円   11億円 -1億6,300万円 -14.8%
歳出総額に占める比率 10.8% 11.1% - -
7.市債残額の見込み
項目 令和3年度末 令和2年度末 増減額 増減率
市債残高見込 1,722億8,700万円 1,727億2,900万円 -4億4,200万円 -0.3%
8.基金残高の見込み
項目 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
財政調整基金 32億6,700万円 33億5,500万円 -8,800万円 -2.6%
減債基金   4億7,300万円   4億7,200万円 100万円 0.2%
庁舎建設整備基金 22億2,500万円 24億6,900万円  -2億4,400万円 -9.9%
その他 19億1,100万円 22億   300万円 -2億9,200万円 -13.3%
合計

78億7,600万円

84億9,900万円

-6億2,300万円 -7.3%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

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