予算の概要(令和2年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2021年3月8日

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令和3年度予算はこちら

平成31年度予算はこちら

当初予算

令和2年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 885キロバイト)

令和2年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,789キロバイト)

令和2年度 予算参考資料(PDF形式 2,564キロバイト)

補正予算

令和2年度 補正予算書(令和2年第1回臨時会)(PDF形式 192キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第2回臨時会)(PDF形式 182キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第3回臨時会)(PDF形式 367キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第2回定例会)(PDF形式 118キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第2回定例会(追加分))(PDF形式 200キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第4回臨時会)(PDF形式 430キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第3回定例会)(PDF形式 243キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第3回定例会(追加分))(PDF形式 173キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第5回臨時会)(PDF形式 337キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第4回定例会)(訂正版)(PDF形式 708キロバイト)

  正誤表(PDF形式 20キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第4回定例会(追加分))(PDF形式 69キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和2年第6回臨時会)(PDF形式 60キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和3年第1回臨時会)(PDF形式 242キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会)(PDF形式 462キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分))(PDF形式 50キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分2))(PDF形式 206キロバイト)

令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分3))(PDF形式 50キロバイト)

  ※令和3年第1回定例会(追加分2)及び令和3年第1回定例会(追加分3) については、

   令和3年第1回定例会(追加分3)が先に議決されたため、次のとおり補正予算書の内容が

   変更となっています。  議決事件の数字整理一覧表(PDF形式 39キロバイト)

令和2年度予算 記者発表資料

令和2年度 記者発表資料(PDF形式 2,845キロバイト)

令和2年度予算 予算編成方針

令和2年度 予算編成方針(PDF形式 129キロバイト)

令和2年度当初予算の概要

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 増減 増減率
一般会計 155,230,000 157,070,000 -1,840,000 -1.2%
特別会計 国民健康保険事業

36,052,010

36,076,479 -24,469 -0.1%
動物園事業 1,845,203 1,299,940 545,263 41.9%
公共駐車場事業 85,934 89,237 -3,303 -3.7%
育英事業 171,276 97,023 74,253 76.5%
駅周辺開発事業 0 73,730 -73,730 皆減
介護保険事業 35,898,257 34,824,842 1,073,415 3.1%

母子福祉資金等

貸付事業

193,595 197,413 -3,818 -1.9%

後期高齢者

医療事業

5,352,150 5,267,465 84,685 1.6%
水道事業 11,158,487 10,771,285 387,202 3.6%
下水道事業 16,196,541 14,337,262 1,859,279 13.0%
病院事業 13,076,439 13,024,990 51,449 0.4%
120,029,892 116,059,666 3,970,226 3.4%
合計 275,259,892 273,129,666 2,130,226 0.8%

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成23年度 155,660,000 2,160,000 1.4%
平成24年度 152,580,000 -3,080,000 -2.0%
平成25年度 155,760,000 3,180,000 2.1%
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000

-0.8%

平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%

特別会計(単位:千円)

年度 予算額 増減額 伸び率
平成23年度 112,404,788 436,971 0.4%
平成24年度 117,496,264 5,091,476 4.5%
平成25年度 119,892,226 2,395,962 2.0%
平成26年度 127,732,213 7,839,987 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成23年度 268,064,788 2,596,971 1.0%
平成24年度 270,076,264 2,011,476 0.8%
平成25年度 275,652,226 5,575,962 2.1%
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%

一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)
1 市税 40,000,000 40,200,000 -200,000 -0.5%
2 ゴルフ場利用税交付金 14,500 13,500 1,000 7.4%
3 自動車取得税交付金 350 137,000 -136,650 -99.7%
4 環境性能割交付金 101,000 50,000 51,000 102.0%
5

国有提供施設等所在市町村

助成交付金

260,000 260,000 0 0.0%
6 地方特例交付金 257,000 416,000 -159,000 -38.2%
7 地方交付税 32,739,000 31,863,000 876,000 2.7%
8 交通安全対策特別交付金 55,000 56,000 -1,000 -1.8%
9 地方譲与税 1,481,461 1,437,000 44,461 3.1%
10 利子割交付金 85,000 77,000 8,000 10.4%
11 配当割交付金 84,000 118,000 -34,000 -28.8%
12 株式等譲渡所得割交付金 48,000 89,000 -41,000 -46.1%
13 法人事業税交付金 100,000 0 100,000 皆増
14 地方消費税交付金 7,165,000 6,705,000 460,000 6.9%
15 分担金及び負担金 423,276 515,804 -92,528 -17.9%
16 使用料及び手数料 3,510,400 3,563,111 -52,711 -1.5%
17 国庫支出金 34,081,438 33,557,120 524,318 1.6%
18 道支出金 11,505,771 10,880,382 625,389 5.7%
19 財産収入 923,507 333,763 589,744 176.7%
20 寄附金 838,503 328,005 510,498 155.6%
21 繰入金 1,239,363 1,866,604 -627,241 -33.6%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 9,267,530 10,680,710 -1,413,180 -13.2%
24 市債 11,049,900 13,923,000 -2,873,100 -20.6%
歳入合計 155,230,000 157,070,000 -1,840,000 -1.2%
2.歳出(単位:千円)
令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)
1 議会費 463,437 469,355 -5,918 -1.3%
2 総務費 6,612,092 5,693,088 919,004 16.1%
3 民生費 71,696,945 69,922,225 1,774,720 2.5%
4 衛生費 9,198,898 8,869,658 329,240 3.7%
5 労働費 107,109 95,125 11,984 12.6%
6 農林水産業費 1,689,987 1,536,281 153,706 10.0%
7 商工費 5,991,527 7,055,694 -1,064,167 -15.1%
8 土木費 15,208,878 17,247,954 -2,039,076 -11.8%
9 消防費 760,390 813,818 -53,428 -6.6%
10 教育費 8,287,894 9,399,781 -1,111,887 -11.8%
11 災害復旧費 60,300 60,250 50 0.1%
12 公債費 17,272,543 18,176,771 -904,228 -5.0%
13 職員費 17,830,000 17,680,000 150,000 0.8%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 155,230,000 157,070,000 -1,840,000 -1.2%
3.主な歳入項目の状況
項目 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
市税 400億円 402億円 -2億円 -0.5%
地方交付税 327億3,900万円 318億6,300万円  8億7,600万円 2.7%

(地方交付税+

臨時財政対策債)

369億   800万円 364億5,800万円  4億5,000万円 1.2%
国庫支出金 340億8,100万円 335億5,700万円  5億2,400万円 1.6%
4.主な歳出項目の状況
項目 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
経常費 1,139億6,600万円 1,138億4,000万円 1億2,600万円 0.1%
 うち扶助費 523億1,000万円 523億7,400万円      -6,400万円 -0.1%
 うち人件費 203億4,200万円 193億9,600万円 9億4,600万円 4.9%
 うち公債費 172億7,200万円 181億7,700万円 -9億   500万円 -5.0%
臨時費 412億6,400万円 432億3,000万円 -19億6,600万円 -4.5%
 うち投資的経費 120億2,800万円 151億4,500万円 -31億1,700万円 -20.6%

 うち特別会計繰出金

138億5,400万円 131億4,600万円 7億   800万円 5.4%
5.市債の状況
内訳等 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
市債発行額 110億5,000万円 139億2,300万円 -28億7,300万円 -20.6%
 うち臨時財政対策債 41億6,900万円  45億9,500万円 -4億2,600万円 -9.3%
 うち建設事業等債 68億8,100万円 93億2,800万円 -24億4,700万円 -26.2%
6.市債償還額
内訳等 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
元利償還額 172億5,500万円 181億6,300万円 -9億  800万円  -5.0%
 うち元金 161億5,500万円 168億4,000万円 -6億8,500万円 -4.1%
 うち利子   11億円 13億2,300万円 -2億2,300万円 -16.9%
歳出総額に占める比率 11.1% 11.6% - -
7.市債残額の見込み
項目 令和2年度末 令和元年度末 増減額 増減率
市債残高見込 1,721億9,200万円 1,736億3,600万円 -14億4,400万円 -0.8%
8.基金残高の見込み
項目 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率
財政調整基金 31億   700万円 34億2,700万円 -3億2,000万円 -9.3%
減債基金   6億1,100万円   4億6,300万円 1億4,800万円 32.0%
庁舎建設整備基金 24億6,200万円 25億   800万円  -4,600万円 -1.8%
その他 17億5,900万円 18億6,400万円 -1億   500万円 -5.6%
合計

79億3,900万円

82億6,200万円 -3億2,300万円 -3.9%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

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旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎9階
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